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2017年度河南省社科聯部門預算公開

河南省社科聯  2017-02-22

  目 錄

  第一部分 省社科聯概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分 省社科聯 2017 年度部門預算情況說明

  第三部分 名詞解釋

  附件:省社科聯 2017 年度部門預算表

  一、部門收支總體(ti) 情況表

  二、部門收入總體(ti) 情況表

  三、部門支出總體(ti) 情況表

  四、財政撥款收支總體(ti) 情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、一般公共預算基本支出情況表

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  八、政府性基金預算支出情況表

第一部分

省社科聯概況

  一、省社科聯主要職責

  省社科聯是省委領導下的全省社會(hui) 科學界的學術性人民團體(ti) ,是省委、省政府聯係全省社會(hui) 科學界的橋梁和紐帶,是各團體(ti) 會(hui) 員和民辦社科研究機構的業(ye) 務管理部門,是促進全省哲學社會(hui) 科學繁榮發展的重要力量。

  省社科聯的主要職責和基本任務主要有以下幾點:

  一是開展黨(dang) 的理論、路線、方針、政策以及哲學社會(hui) 科學知識的研究、宣傳(chuan) 和普及工作。

  二是履行對團體(ti) 會(hui) 員及省級民辦社科研究機構的業(ye) 務管理、服務和監督職責,組織和推動各團體(ti) 會(hui) 員、民辦社科研究機構以及重點聯係單位開展學術研究和學術活動,促進國內(nei) 外學術交流。同時,推動和促進社會(hui) 科學學術團體(ti) 之間、理論工作部門與(yu) 實際工作部門之間、社會(hui) 科學界與(yu) 自然科學界之間的聯係與(yu) 協作。

  三是組織和推動全省社科界為(wei) 黨(dang) 委、政府及有關(guan) 部門的科學決(jue) 策提供理論依據和對策建議,開展谘詢服務等各種智力開發活動,促進社科研究成果的轉化和應用。

  四是開展社會(hui) 科學課題調研、社會(hui) 科學優(you) 秀成果評審活動和社會(hui) 科學優(you) 秀專(zhuan) 家、學術帶頭人評選活動,對社會(hui) 科學工作先進單位和先進個(ge) 人予以表彰。

  二、省社科聯預算單位構成

  省社科聯部門預算包括機關(guan) 本級預算和所屬事業(ye) 單位預算。

  1.省社科聯機關(guan) 本級

  2.省社科聯掛靠學會(hui)

  3.省社會(hui) 科學活動中心

  4.河南社會(hui) 科學雜誌社

第二部分

省社科聯2017年度部門預算情況說明

  一、收入支出預算總體(ti) 情況說明

  省社科聯2017年收入總計2009.3萬(wan) 元,支出總計2009.3萬(wan) 元,與(yu) 2016年相比,收、支總計各增加234.8萬(wan) 元,增長13.23%。主要原因:根據省社科聯工作需要,增加了當年的人員經費和項目經費支出預算。

  二、收入預算總體(ti) 情況說明

  省社科聯2017年收入合計2009.3萬(wan) 元,其中:一般公共預算1895.6萬(wan) 元;其他收入105萬(wan) 元; 部門財政性資金結轉8.7萬(wan) 元。

  三、支出預算總體(ti) 情況說明

  省社科聯2017年支出合計2009.3萬(wan) 元,其中:基本支出1237.4萬(wan) 元,占61.58%;項目支出771.9萬(wan) 元,占38.42%。

  四、財政撥款收入支出預算總體(ti) 情況說明

  省社科聯2017年一般公共預算收支預算1895.6萬(wan) 元。與(yu) 2016 年相比,一般公共預算收支預算增加249.8萬(wan) 元,增長15.18%,主要原因:根據省社科聯工作需要,增加了當年的人員經費和項目經費支出預算;政府性基金收支預算增加0萬(wan) 元,增長0%。

  五、一般公共預算支出預算情況說明

  省社科聯2017 年一般公共預算支出年初預算為(wei) 1895.6萬(wan) 元。主要用於(yu) 以下方麵:一般公共服務(類)支出588.6萬(wan) 元,占31.05%;教育(類)支出10萬(wan) 元,占0.53%;科學技術(類)支出926.3萬(wan) 元,占48.87%;社會(hui) 保障和就業(ye) (類)支出252.3萬(wan) 元,占13.31%;醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)支出59萬(wan) 元,占3.11%;住房保障(類)支出59.4萬(wan) 元,占3.13%。

  六、一般公共預算基本支出預算情況說明

  省社科聯2017年一般公共預算基本支出1237.4萬(wan) 元,其中:人員經費1010.1萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會(hui) 保障繳費、夥(huo) 食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個(ge) 人和家庭的補助支出;公用經費227.3萬(wan) 元,主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(ye) 管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、專(zhuan) 用材料費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專(zhuan) 用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  七、政府性基金預算支出決(jue) 算情況說明

  我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  八、 “三公”經費支出預算情況說明

  我單位2017 年“三公”經費預算為(wei) 60萬(wan) 元。2017年“三公”經費支出預算數比 2016 年減少27萬(wan) 元。

  具體(ti) 支出情況如下:

  (一)因公出國(境)費30萬(wan) 元,主要用於(yu) 單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥(huo) 食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2016 年增加0萬(wan) 元。主要原因:我單位因公出國(境)計劃與(yu) 2016年持平。

  (二)公務用車購置及運行費27萬(wan) 元,其中,公務用車購置費0萬(wan) 元;公務用車運行維護費27萬(wan) 元,主要用於(yu) 開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2016 年增加0萬(wan) 元,主要原因:我單位無購車計劃。公務用車運行維護費預算數比 2016 年減少27萬(wan) 元,主要原因:因公務用車改革,加之嚴(yan) 格控製車輛運行費用,省社科聯公車運行維護費用較上年減少。

  (三)公務接待費3萬(wan) 元,主要用於(yu) 按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2016 年增加0萬(wan) 元。主要原因:省社科聯公務接待計劃與(yu) 上年持平。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guan) 運行經費支出情況

  省社科聯2017年機關(guan) 運行經費支出預算184.2萬(wan) 元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要等。

  (二)政府采購支出情況

  2017年政府采購預算安排0萬(wan) 元,其中:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

  (三)關(guan) 於(yu) 預算績效管理工作開展情況說明

  根據《河南省財政廳關(guan) 於(yu) 編製2014年省級部門預算(草案)的通知》(豫財預﹝2013﹞200號)文件中“僅(jin) 有一般性項目支出的部門,不再開展項目績效評價(jia) ”的要求,省社科聯項目均為(wei) 一般性項目,因此,2016年,省社科聯共組織對0個(ge) 項目進行了預算績效評價(jia) ,涉及資金0萬(wan) 元。2017年,省社科聯擬組織對0個(ge) 項目進行了預算績效評價(jia) ,涉及資金0萬(wan) 元。

第三部分

名詞解釋

  一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

  二、事業(ye) 收入:是指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 活動及輔助活動所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。

  四、用事業(ye) 基金彌補收支差額:是指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(ye) 基金(即事業(ye) 單位以前各年度收支相抵後,按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  五、基本支出:是指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nei) 容包括人員經費和日常公用經費兩(liang) 部分。

  六、項目支出:是指在基本支出之外,為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標所發生的支出。

  七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥(huo) 食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  八、機關(guan) 運行經費:是指為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:

省社科聯2017年度部門預算表

  01表 2017年部門收支總體(ti) 情況表

  02表 2017年部門收入總體(ti) 情況表

  03表 2017年部門支出總體(ti) 情況表

  04表 2017年財政撥款收支總體(ti) 情況表

  05表 2017年一般公共預算支出情況表

  06表 2017年一般公共預算基本支出情況表

  07表 2017年一般公共預算“三公”經費支出情況表

  08表 2017年政府性基金支出情況表